岗位描述
岗位职责:
1.总账核算与复核:负责集团部分单体公司的账务处理、月度结账、核算复核及报表出具,确保会计核算准确、及时、合规;
2.审计及合规对接:参与年度审计、专项审计及相关资料准备,协调跟进审计问题;
3.专项工作支持:参与财务系统信息化项目、核算流程优化及其他财务专项工作;
4.会计准则落地:参与复杂及特殊业务事项的会计处理分析,推动会计政策及核算标准落地;
5.流程优化与内控完善:识别财务核算及内控流程中的风险点,提出优化建议并推动整改;
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2.具有4-6年会计师事务所审计经验或相关制造业总账岗位经验,有甲乙双方工作经验者优先;
3.熟悉财务报表审计全流程,能够独立负责重要科目及业务循环审计,具备项目现场管理经验者优先;
4.具备扎实的会计、审计专业基础,熟悉企业会计准则及财务报表编制逻辑;
5.具备良好的沟通协调、问题分析及执行推动能力,工作严谨细致、责任心强;
6.通过CPA、ACCA部分或全部科目者优先。