岗位描述
工作内容
1.专项审计:编制审计实施方案,起草审计通知书、独立或协助开展现场审计,搜集审计证据,编制审计底稿,并对底稿问题与被审计单位沟通,编制审计报告及具体建议,并将审计项目上传审计平台。
2.过程审计:根据公司要求从业务层面防范公司业务风险,及时发现日常经营和财务系统中问题,及时汇报;负责经营类的招定标、合同、计量、资金支付等审计监督。
3.审计整改:负责定期开展后续审计,跟踪审计整改的落实情况。
4.纪检监察:参与审计纪检一体化业务廉洁访谈工作,对举报、违纪违规行为进行调查,并按公司的相关制度出具处理建议。
任职条件
1.2027届本科及以上毕业生;
2.财务管理、会计学等相关专业;
3.要求校内外无违规违法行为;
4.身体健康,能够适应岗位要求(以入职体检结果为准)。