岗位描述
岗位职责
1、负责内部舞弊案件/人员的调查及证据收集;
2、负责审核工作的质量控制及闭环管理;
3、对公司敏感岗位的行为规范及流程等内控程度进行审核职责;
4、对供应商选择与评审、采购价格谈判进行审核职责;
5、检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责;
6、对采购需求合理性、产品与服务价格进行审核职责;
7、对公司各项经营流程进行例行性审计。
岗位要求
1、本科及以上学历,有3年以上中大型制造业审计工作经验;
2、具有良好的流程分析能力,管理风险识别能力、数据分析能力及解决问题能力,有良好的团队合作精神;研判能力强,做事严谨、思维逻辑清晰;
3、具有良好的口头及书面表达能力;
4、工作主动性高,工作效率高,性格开朗,善于跨部门沟通及合作;
5、有监察经验的优先。