岗位描述
岗位职责
1. 协助制定、修订和完善内部审计制度、审计规范、操作流程与标准体系。
2. 参与制定审计质量控制标准,建立并完善审计风险管理体系。
3. 参与审计项目质量复核,核查方案、底稿、证据及结论的合规性与完整性,出具复核意见。
4. 建立审计质量问题台账,分析偏差成因并提出优化建议,推动整改落地。
5. 对接财务、内控、合规及业务部门,收集业务需求与监管反馈,确保审计标准与内控体系协同一致。
岗位要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、法学等相关专业。
2. 熟悉审计准则、会计准则及税收法律法规,掌握内部审计流程与规范。
3. 严谨细致、责任心强,具备较强的逻辑分析与问题解决能力,能承受一定工作压力。
4. 能接受出差,英语四级及以上。