岗位描述
岗位职责:
1.日常监察:制定事业部监察及内控审计计划,定期开展日常审计监察,对销售、采购、生产、仓储、费用报销、工程招标等关键业务环节进行常规监察检查,跟踪监察检查发现问题的整改进度,督促被整改单位按期整改、闭环管理;
2.专项审计:根据公司及上级安排,开展专项审计项目(如离任审计、亏损审计、招投标审计等),针对举报线索或风险预警,开展专项调查,还原事实、查明原因;
3.监察与调查:受理员工违纪违规、贪污舞弊、失职渎职等行为的举报和投诉,牵头或参与案件调查,包括谈话、取证、笔录、调取资料等,撰写调查报告,对违规违纪行为进行责任认定,提出处理建议;
4.内控风险管控:梳理和完善事业部内部控制制度、业务流程,识别关键风险点,定期输出风险提示和建议,为业务部门提供合规指导;
5.其他:配合集团审计监察中心开展各类交叉审计、检查工作,积极完成上级交办的其他工作事项。
岗位要求:
1.本科及以上学历,审计学、财务管理、会计、法学等相关专业;
2.具有3年以上审计、监察、内控管理相关工作经验者优先;
3.熟悉审计监察法规、内控制度、财务、税务知识;具备调查取证、笔录制作、报告撰写等专业能力,熟练使用财税及办公软件;
4.具有良好的办公软件能力、原则性强、客观公正、严谨细致、责任心强;具备良好的沟通协调、逻辑分析、文字表达能力;能承受工作压力。