岗位描述
工作职责
1、业务职责:对业务单位的共性、系统性问题提示业务系统风险,提出具体改善措施,且形成备忘录或管理提案正式提交管理层,并协助推动业务管理改善。
2、业务职责:协助直接上级完成领导安排的重点工作;非投诉调查项目中发现且查实重大/重要审计发现。
3、业务职责:根据公司安排,对集团各单位运营部门的运营业务按风险等级、重要性、审计范围分类,确定风险区域;且在适当、有效的范围内进行运营专项审计;根据审计项目撰发审计通知书、审计方案,对项目过程实施及结果输出进行把控;根据项目成果,撰发审计报告、管理提案、备忘录等审计专业文件;
4、其他职责:完成部门、上级安排的其他工作。
工作要求
1、专业知识:掌握审计相关标准,能够应用专业知识识别管控漏洞,并提出改善建议
2、业务环境知识:掌握与公司业务相关的法律法规以及行业规范,能够应用法律法规及行业规范指导内部审计工作的开展
3、公司知识:掌握公司产品及产供销各业务流程,掌握公司政策制度,能够应用处理工作中遇到的问题
工作年限(年):3年及以上
经验:
1、专业经验:3年及以上工作经验,其中至少2年审计从业经验
2、关键历练:主导开展2个及以上综合类(多样本单位)审计项目经历
简历接收周期:2026-07-09~2026-09-08
专业要求
不限