岗位描述
工作内容
1.根据审计计划,落实公司各项经济活动的内部审计监督与现场审计;
2.配合落实对下属分子公司负责人离任、任期终结及年度经济进行审计;
3.参与对重大经济合同签订及执行进行审计;
4.协助设计审计底稿,规范审计模板和审计程序;
5.提出审计发现处理意见和建议,协助落实现场审计与问题沟通,及时出具审计报告;
6.收集、汇编审计信息资料,并按规定妥善保管和使用;
7.对审计中发现问题进行整改跟踪,督促被审计单位落实、整改到位;
8.审计报告归档管理;
9.配合落实内控监督评价工作;
10.完成上级领导安排的其他工作。
任职条件
1.本科及以上学历,取得审计、财务、风险管理、法律等相关学位;
2.接受全国各地出差;
3.拥有审计、财务相关的实习经历;
4.拥护中国共产党领导,遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的品行,爱岗敬业,恪守职业道德,中共党员优先;
5.拥有一定语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织协调等职业技能;
6.能够熟练操作办公软件,胜任工作需求。