岗位描述
岗位职责:
1、独立负责实施内部审计项目,针对审计对象在业务、管理、内部控制等方面进行深入评价,识别并分析控制风险
2、主动发掘并推动管理效率与效果的提升机会,针对审计发现提出切实可行的改进建议,并参与或独立完成审计报告的撰写
3、与被审计对象进行有效沟通,确保审计发现和改进方案得到充分理解,并对整改情况进行持续跟踪
4、基于行业合规框架,设计并构建企业风险评估模型,指导审计资源的合理配置,逐步实现风险评估的前置化和在线审计模式的应用
5、深度理解业务需求,确保审计工作与业务发展紧密结合,推动业务流程优化及内部控制提升
岗位要求:
1、本科及以上学历,计算机科学与技术等相关专业,有海外项目管理经验并熟练英语交流的优先考虑;
2、熟悉网络架构、操作系统、网络设备安全配置管理,能对信息化项目招标文件、合同条款提出专业咨询意见
3、熟悉计算机行业,了解信息化招标程序,理解信息安全和IT相关管理技术标准和风险管理理论
4、有数据库开发、软件开发经验,熟悉信息化建设项目的建设程序管理,具备全面的计算机软硬件知识
5、具备三年以上IT审计工作经验,对财务会计和企业内部控制有深刻理解能力,具备较高的谈判沟通能力
6、实际具备高级工程师水平,熟悉数智化体系管理治理或CISA注册信息系统审计师资格优先。