岗位描述
工作内容
1.内审体系建设:协助内审总监搭建集团内部审计体系,制定/修订内审制度、项目操作规程、数据访问管理规程等治理文件。
2. 计划与风险统筹:统筹编制年度审计计划,搭建全集团审计风险地图与KRI风险指标监测体系,落地风险分级与三年轮审机制。
3. 审计项目牵头:带队实施各类专项核心审计项目;负责项目立项、现场执行、报告出具、整改跟踪全流程管理,输出高质量审计成果,推动问题闭环。
4. 反舞弊体系建设:统筹反舞弊体系建设与运行,负责双语举报渠道管理、舞弊风险评估、线索核查与专案调查,建立「预防-侦测-调查-复盘」完整机制。
5. 内控评价管理:统筹年度内部控制评价工作,落地轻量化评价方法论,确保评价范围合规、缺陷认定标准统一、报告要素完备,对接外部会计师事务所核实评价。
6. 数字化审计建设:推动数字化审计能力建设,负责系统数据权限管理、审计数据模型搭建、预警规则迭代,提升数据驱动审计能力。
7. 监管与外部协同:对接属地证监局、上交所等监管机构,配合监管问询与检查;对接年审会计师事务所,建立内外审协同机制。
8. 团队管理与培养:负责内审团队日常管理、任务分配、绩效辅导与专业能力提升,打造复合型内审梯队。
任职条件
1. 学历与资质:本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业;持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等证书。
2. 工作经验:8年以上审计相关工作经验,其中3年以上大型企业内部审计工作经验(必备);新能源/储能行业背景优先。
3. 专业知识:精通《公司法》《证券法》、监管规则、企业会计准则、内部控制规范及上市公司信息披露要求;熟悉反舞弊调查流程与数据化审计方法论。
4. 核心能力:具备成熟的团队管理与跨部门协调能力,能独立统筹重大审计项目与监管沟通;具备战略思维与风险判断力,能将业务问题转化为治理建议;英语可以作为工作语言。
5. 数字化能力:熟悉主流ERP系统数据结构,具备数据治理与权限管理意识;能指导团队运用AI工具高效完成数据提取与分析,并对AI生成结果进行业务逻辑校验与合规审查;有数据驱动审计项目落地或审计系统规划经验者优先。
6. 职业素养:原则性强,职业操守良好,保密意识佳,能接受适度国内外出差;具备较强的抗压能力与情绪稳定性。