岗位描述
岗位职责
1. 负责公司内部审计、财务合规审计、流程内控审计、专项审计工作,按照审计计划开展核查。
2. 核查财务收支、费用报销、采购合同、资产管理等业务真实性、合规性,识别经营及内控风险。
3. 规范完成审计底稿、取证归档,撰写审计报告,梳理管理漏洞并提出优化建议。
4. 跟踪审计问题整改落地,督促闭环管理,防范重复违规。
5. 协助完善内控制度、开展合规自查及专项核查工作。
岗位要求
1. 硕士及以上学历,审计、会计、财务、经济、金融等相关专业。
2. 熟悉会计准则、财经法规及企业内控流程,了解内审工作流程。
3. 熟练使用办公软件及Excel数据处理,具备基本数据分析与公文写作能力。
4. 工作细致严谨、原则性强、保密意识强,具备良好的沟通协调与问题复盘能力。