岗位描述
岗位职责
1. 参与内部审计项目计划制定,协助完成审计方案设计与风险评估;
2. 独立执行审计程序,包括资料调阅、穿行测试、控制测试及实质性程序,编制审计工作底稿;
3. 识别业务流程中的内控缺陷与管理风险,提出具有可操作性的整改建议;
4. 协助撰写审计报告初稿,确保结论客观、依据充分、表述准确;
5. 配合完成审计发现问题的跟踪整改与闭环管理。
岗位要求
1. 2027届本科及以上学历应届毕业生,审计学、会计学、财务管理、财政学等相关专业;
2. 具备扎实的财务会计基础知识,熟悉企业会计准则或内部控制基本规范者优先;
3. 具备良好的逻辑分析能力、书面表达能力及团队协作意识;
4. 能适应阶段性出差及快节奏工作安排;
5. 遵纪守法,无不良从业记录,认同审计职业操守与保密要求。