岗位描述
岗位职责:
1、内控检查及内审项目执行&整改:
1)参与制定年度审计计划,基于风险评估确定审计重点;执行各类审计项目,起草清晰、有说服力的审计报告,准确描述发现、风险和建议,推动整改闭环。
2)内部控制评估:评估关键业务流程的设计有效性和运行有效性;识别内部控制缺陷,提出改进建议。
2、数据分析与审计技术应用:运用 SQL、Python等工具对公司财务及业务数据进行提取、清洗、分析和可视化,为审计项目提供数据支撑,参与审计数字化工具的选型与开发。协助审计团队建立持续监控机制(Continuous Auditing),利用数据分析技术实现对关键业务指标的自动化监控与预警。
任职要求:
1、硕士及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业,具备财经 + 数据/计算机双学位、辅修或交叉学科背景者优先。
2、熟悉内部审计实务标准与程序,了解企业会计准则、财经法规及企业内部控制基本规范。具有CIA、CPA、ACCA、CISA等证书优先。
3、了解主流 ERP 系统(如 SAP、金蝶)的基本操作逻辑;具备较强的数据分析能力,有使用审计软件或数据分析平台经验者优先。
4、坚持职业操守,认真负责,客观公正,有团队合作意识。