锦鲤求职

瑞迈特

内审专员-27届

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岗位描述

岗位职责
1、依据《企业内部控制基本规范》及公司实际业务,识别公司存在的内部控制风险,并推动相关风险解决机制落地;
2、协助定期开展专项审计或全流程审计,覆盖采购、销售、财务、研发、人力等公司主要职能模块;
3、独立或协助编制审计计划、审计底稿与审计报告,对发现的问题进行跟踪闭环管理;
4、对审计结果进行汇总分析,向管理层输出风险提示与改进建议;
5、协助开展反舞弊宣传与培训,对违规、舞弊或职务犯罪事件进行协助调查与处理;
6、协助组织内控、合规、审计相关培训,推动公司内控文化建设,提高员工风险意识;
7、对接外部审计机构,协调资料提供、问题澄清及整改跟进,确保审计工作顺利完成。

岗位要求
1、本科及以上,审计、财务、会计、法律、风险管理等相关专业优先;
2、有公司内部审计岗位或事务所实习经验优先,持会计、内审等相关证书者优先;
3、逻辑清晰、数据敏感、沟通与抗压能力强,具备较强独立执行任务及跨组织模块沟通能力者优先;
4、可能有不定期或短期出差,能接受者优先。

中后台方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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