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内控审计岗(J10139)

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岗位描述

岗位职责
1.组织常规审计,落实各项规定的审计工作,包括内控审计、经责审计、效能审计等;
2.参与专项审计,配合上级单位开展预算管理、资金使用、招标采购、工程改造等方面的专项审计工作;
3.开展公司合规管理体系建设,面向经营管理、合同管理行定期与不定期检查,形成合规风控报告;
4.健全和落地内部控制体系;
5.开展普法培训和合规相关制度宣传;
6.配合部门内其他岗位或其他部门工作,完成上级交办的其他工作。

岗位要求
1.本科及以上学历,法学、审计学等相关专业;
2.具有法律职业资格证、初级会计师、初级审计师职称或CPA证书(非执业)者优先,中共党员优先;
3.具有内审管理、风险控制等相关实习经验者优先;
4.熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件;
5.具备良好的沟通协调和语言表达能力、创新思维能力、公文写作能力、团队协作能力。

中后台方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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