岗位描述
工作内容
1. 内控体系建设与优化:协助制定并完善公司内部审计制度、业务流程及操作规范。结合半导体行业特性(如研发设计、晶圆投片、量产排期等),梳理关键控制点,识别流程断点与效率瓶颈,推动内控缺陷的整改与制度优化。
2. 常规与专项审计执行:依据年度审计计划,独立或协助开展财务收支审计、内控审计及各类专项审计。运用穿行测试、数据分析等方法收集审计证据,编制审计工作底稿,并撰写客观、专业的内审报告。
3. 关键业务合规与风险监督:针对半导体企业核心业务环节(如设备采购、委外加工、研发保密、招投标等)进行重点监督。建立反舞弊机制,受理合规举报,开展违规事件的评估与调查,输出调查报告并推动问责与整改。
4. 审计整改与闭环管理:持续跟踪并督促被审计部门对内审建议的落实情况,验证整改证据的有效性。定期向管理层汇报审计发现、风险趋势及整改进度,形成风险管理闭环。
5. 跨部门协同与外部对接:配合外部审计机构、集团内控团队开展年度审计或专项检查,提供相关流程说明与评估资料。同时,协助开展企业廉洁文化宣传与内控合规培训,提升全员合规意识。
任职条件
1. 学历与专业背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;具备理工科背景(如电子工程、微电子等)或辅修法律、企业管理相关专业者优先。
2. 工作经验要求:具备3年左右内部审计、风险管理或会计师事务所审计工作经验;具有半导体、集成电路或高科技制造企业内审/内控岗位经验者优先。
3. 专业知识与技能:熟悉内部审计全流程及企业内部控制基本规范,了解半导体行业主要业务板块运作流程及关键控制点。具备扎实的数据分析能力、逻辑推理能力及基础的财务/业务数据工具应用能力。
4. 职业资格:持有CPA、CIA、中级会计师等专业证书,或通过CPA核心科目考试者优先考虑。
5. 综合素质:原则性与保密意识强,客观公正,能坚持实事求是的职业操守。具备出色的跨部门沟通协调能力、书面报告撰写能力及一定的抗压能力,能够适应短期出差。