岗位描述
工作内容
岗位职责:
1、协助部门负责人建立和完善内部审计管理制度和各项工作流程、规范。
2、根据年度内部审计计划安排,具体执行公司及权属公司的财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、离岗审计等各项常规及专项审计工作。
3、负责审计档案管理工作,按规定进行审计工作底稿、相关审计证据及审计报告的编号、整理归档工作。
4、协助开展公司内部控制体系建设工作。
5、协助部门负责人配合上级审计部门的各项审计监督活动,落实上级审计部门工作要求。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学、经济法等财经、法务相关专业。
2、专业基础扎实,了解财务核算、基础审计流程、企业内控基本逻辑。
3、熟练使用Office办公软件,擅长Excel数据统计、比对、制表,具备基本的数据核查与问题梳理能力。
4、有会计师事务所实习、企业内审/财务实习经历者或CPA、ACCA、CIA等在考科目者优先考虑。