岗位描述
岗位职责
1.参与公司内部审计项目的实施,包括财务收支审计、经济责任审计、工程结算审计及内控评价等,收集审计证据并编制工作底稿;
2.协助开展合规性审查,检查各项业务活动是否符合法律法规及公司制度要求,识别潜在风险并提出改进意见;
3.跟踪审计发现问题的整改落实情况,督促责任部门按期整改;
4.参与完善公司内控制度体系,协助优化业务流程,促进规范管理。
任职要求
1.2027年应届、2025-2026年往届,本科及以上学历毕业生;
2.遵守国家法律法规,遵守社会公德,无刑事犯罪和严重违反校纪校规记录;
3.具有良好的政治素质,品行端正、德才兼备,遵守职业道德规范;
4.身心健康,具备正常履职的身体条件;
5.符合招聘岗位学历、专业相关要求,能够取得毕业证书和学位证书;
6.认同企业文化,服从企业管理。