岗位描述
岗位职责
1、协助搭建并完善公司内控体系,梳理业务流程,精准识别业务流程中的风险及关键控制点,输出风险矩阵,为业务流程建设优化提供支持及建议,确保控制活动的有效及落地执行;
2、对各部门新增及更新的制度流程进行审视,提供修订建议;
3、参与专项审计、反舞弊调查等相关工作,就审计发现提出切实可行的优化建议,并推动风险事项有效整改及闭环。
岗位要求
1、本科及以上学历,具有5年以上甲方内控、审计领域相关经验,或乙方内控咨询/内部审计背景;
2、逻辑思维及学习能力强,具备探索求知精神,拥有出色的跨部门沟通与协调能力;
3、有汽车行业或科技型制造行业经验优先。