岗位描述
岗位职责:1、审计计划:围绕公司重点风险领域,统筹推进年度审计计划制定与执行,确保审计项目按期高质量交付;2、审计成果应用与赋能:以审计成果转化为抓手,强化整改闭环、制度优化与风险赋能机制,推动审计发现转化为可持续的治理能力与经营改进成果;3、审计体系建设与迭代:持续完善审计制度体系与标准化方法,逐步实现数字化等升级迭代;4、审计人才团队建设:加强人才梯队建设与绩效管理,提升团队专业能力与协同效率,建设支撑公司长期发展的高素质审计团队。岗位要求:1、熟悉国际内部审计专业实务框架及中国内部审计准则,精通企业风险管理框架与内部控制整合框架,持有CIA、CPA或同等专业资质,具备扎实的财务、运营及合规领域的跨职能知识体系2、精通内部审计标准、风险管理框架、内部控制框架及审计方法论。3、具备丰富的医药企业各领域审计经验、舞弊调查和专项审计经验。4、熟练掌握审计计划、执行、报告和后续跟踪的全流程管理。5、具备战略思维和影响力、优秀的团队管理能力、优秀的沟通协调能力6、高度的职业道德与诚信: 坚守独立性、客观性、保密性和专业胜任能力原则。