岗位描述
岗位职责:
1.参与公司审计、风控合规类制度体系的搭建,协助完善内控体系,制定并优化相关规章制度、流程及部门文件;
2.对接上级单位、监管机构、外部审计机构及公司内部各部门,做好审计相关工作的日常沟通协调;
3.建立督办台账,持续跟踪内控缺陷和审计发现问题的整改落实情况,监督内部审计意见的执行;
4.参与公司业务风控方面的支持性工作,参与公司合同文本的初步审核,识别潜在风险并反馈意见;
5.协助第三方专业机构开展内控、咨询、审计等工作,为业务部门提供内部审计相关的咨询与培训服务;
6.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、计算机等相关专业优先;
2.精通审计准则、财务知识、法律,掌握数据分析及操作技能;
3.具有3年以上工作经验,具有中级及以上职称优先;
4.具备良好的沟通协调及写作能力、良好的职业素养和职业道德、严格的保密意识、高度的责任感;有较好的团队合作精神,抗压能力强;
5.35周岁及以下。