岗位描述
工作职责
1、对接集团内控确定年度内控工作安排;对接集团营销财务COE确定营销财务内控工作安排。
2、根据内控安排每月组织开展或开展内控检查工作;对每月检查的结果、具体情况、问题类型和排期等情况进行收集、整理、确认和修改。反馈事业部内控检查结果,问题和具体情况。
3、每季度根据集团内控要求完成权限检查和清理,并反馈梳理结果;每年度收集、整理、检查并反馈营销财务检查结果及具体情况。
4、编写内控评价报告,跟踪落实缺陷的整改排期质量。
5、协助研发部门制定年度预算。督促、检查并完善研发部门滚动预测。
6、提供业务所需研发实际入账情况、解答研发部门费用报账疑问和咨询,为业务提供支持;检查、核对并调整中试制造费、差旅费和其他费用入账信息。
7、审核研发费用入账单据;跟进并督促伊顺和众拓的入账;参加研发采购定价并提供专业支持。
8、根据财务需求维护ERP权限;负责财务部制度管理。
工作要求
知识内容:
1、专业知识:熟悉企业会计准则、管理会计准则、财务管理基本知识及财务系统。
2、专业知识:具备税法、财务基础知识,能够应用专业知识解决简单问题。
3、专业知识:了解内部控制工作方法以及审计工作流程。
4、公司知识:了解公司核算相关系统,了解公司政策制度。
工作年限:1年及以上
简历接收周期:2026-09-21~2026-11-21