岗位描述
职位描述:
(一)负责制定和完善公司内控流程与制度,健全全面风险管理体系,结合业务实际提出系统性优化方案;
(二)独立组织开展内部审计项目(涵盖购销、资金、存货及期货套保等关键领域),出具审计报告,提出整改建议并督促闭环落实;
(三)持续跟踪行业政策与市场风险变化,牵头实施经营风险排查,建立关键风险预警指标;
(四)运用数字化工具进行数据分析与异常监测,提升审计效率与精准度;
(五)完成上级交办的其他专项审计或调查工作。
任职要求:
1、全日制硕士及以上学历,会计、审计、财务管理等专业优先,通过CPA专业阶段全科优先;
2、有供应链贸易流通行业审计实习经历优先;
3、适应出差,抗压能力强,坚持职业操守;
4、逻辑清晰,数据敏感度高,熟练使用数据分析工具;
5、沟通协调能力强,能有效推动跨部门整改落地。