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中国中化控股有限责任公司

内控与专项审计部审计专员/主管/专家

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岗位描述

工作内容
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成审计中心安排的其他工作。

任职条件
1.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应长期出差(6个月及以上)及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
2.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生(含)以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
3.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计、财务等相关工作经验,精通企业内部控制规范(如COSO框架)、中国企业内部控规范体系及其应用。熟练掌握审计准则、会计准则及相关财经法规。熟悉企业主要业务流程的风险点与控制措施。
4.具有大型会计师事务所外部审计或央国企审计、财务等相关工作经验,具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统,作为主审或现场负责人实施过重要审计项目的优先考虑。
5.具有较强的文字表达与报告能力,能独立撰写审计报告、管理建议书等材料,具备较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
6.具有较强外语能力,能以英语作为工作语言者优先考虑。
7.对于特别优秀或工作特殊需要的人选,可适当放宽任职资格条件。

其他职能职位方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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