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中国中化控股有限责任公司

合规内控经理

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岗位描述

工作内容
担任内外部审计、巡视等工作对接窗口;建立健全SBC内控体系,落实PDCA闭环整改管理,管控基建工程、采购、财务相关运营风险,统筹合同及资产档案管理、跟进款项请款进度,参与重点采购业务,全面提升SBC合规风险治理能力。
• 各类监督检查统一对接
作为SBC对接人对接内外部审计、巡视等工作;统筹迎检资料筹备、参观座谈、现场沟通协调,牵头检查问题
整改工作,运用PDCA工具建立整改台账、过程跟踪、成效复核、复盘优化的全闭环管理机制。
• 本地化制度体系搭建落地
深入研读各级相关的各项管理规章、内控要求,结合SBC实际情况,梳理、起草、修订适配的管理制度,业务流程与操作细则并按制度提报SBC RLT审议签发;组织制度宣贯、跟踪执行落地。
• 全流程运营风险管控
围绕研发中心日常运营实施常态化内控监督,覆盖基建与实验室工程项目、仪器设备资产管理、财务请款等关键业务流程;定期开展风险识别、流程穿行测试、内控缺陷排查,输出优化改进方案。
• 合同、固投项目与档案台账管理
统筹建立并动态维护SBC合同台账,持续跟踪合同履约状态、款项支付进度;规范工程项目、仪器设备采购、台账归档管理,保障业务资料完整可追溯。
• 重大采购与项目过程合规保障
深度参与实验室设备、基建等重大采购及招标工作,前置参与需求评审、采购方案研讨,全过程识别风险、合规风险与运营风险。
• 合规自查与风险文化建设
开展合规自查与合规文化建设工作。组织开展固投、采购、基建工程等重点领域内控专项自查。统筹落实各类合规培训,推进SBC系统化合规文化建设。常态化开展合规教育,动态更新业务风险清单,有效防范运营风险、合规风险。
• 完成上级交办的其他内控、合规、专项核查相关工作。

任职条件
• 硕士及以上学历审计、财务管理、工程管理、生物技术相关专业优先;中共党员优先。
• 5年及以上央企/国企内控、合规、审计或运营管控相关经验;拥有生物科技、研发平台从业经历优先。
• 能够有效影响并激励团队成员开展工作。
• 具备跨部门协调及利益相关方管理实操经验。
• 具备优秀的沟通表达能力。
• 拥有良好的人际交往能力,能在跨部门项目/运营工作中高效协作。
• 具备工作优先级梳理与问题解决能力。
• 拥有出色的组织规划能力。
• 具备良好的英语听说读写能力。
• 熟悉央企巡视、审计整改闭环管理流程。
• 熟悉承包商及利益相关方管理流程与方法。
• 掌握公文撰写、文件资料维护的专业知识。
• 值得信赖,具备良好职业信誉。
• 善于沟通,能高效传递信息、协调资源。
• 坚持以客户为中心,聚焦服务需求。
• 结果导向,注重工作落地与目标达成。
• 团队协作,能推动跨团队高效配合。

其他职能职位方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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