岗位描述
岗位职责
1、负责采购相关单据的审核,包括采购预付款、报账、付款申请的合规性审核,核验合同、入库单、发票资料完整与信息一致;
2、负责应付账款挂账及付款的账务处理,完成应付往来账务的清账核销工作;
3、配合年度审计发函及其他项目审计工作;
4、对审核中发现的问题单据与业务部门沟通核实,提供指导及疑问解答,并定期总结流程优化建议。
岗位要求
1、全日制本科及以上学历,会计学、财务管理、审计、税务等相关专业;
2、掌握基础会计原理及会计准则,了解税收法规;熟练使用Office办公软件(尤其是Excel);有财务软件操作经验者优先;
3、良好的沟通协调能力,能与业务部门有效对接;具备一定的数据分析能力和学习能力;
4、细致认真、责任心强、工作踏实,能适应重复性单据审核工作,富有团队协作精神。