岗位描述
职位描述:
1、 根据公司制度审核员工报销单;
2、 负责日常采购对账、审核、入账(原材料自有部分);
3、 采购公司电子料及关联方情况的,核对、入账、审核工作;
4、 集团内部公司应付模块沟通、对账、审核、入账工作;
5、 供应商索赔(包含过程质量、售后质量、停线索赔)跟进及扣款开票及抵扣货款;
6、 供应商返利收集、审核、开票抵扣货款工作;
7、 负责原材料运费中:DDP转FCA时,收集、核对、统计及联系供应商核对并抵扣货款事项;
8、 负责审计、尽调回函统计及催收工作;
9、 日常财务凭证打印装订及领导安排工作。
任职要求:
1、 本科及以上学历,财务管理等相关专业;
2、 良好的数据分析能力;逻辑思维清晰;具备一定的抗压能力;
3、 英语六级,具备良好的听说读写能力;
4、 熟练使用办公软件,如Word、Excel、PowerPoint等。