岗位描述
1.负责协同制造、营销、研发、供应链内控模块,赋能各业务单位针对本单位财务风险进行识别、评估,绘制风险地图并对财务风险进行日常监测与有效管理;
2.负责建立并运行财报内控体系,指导、监督各业务单位对影响财务报告的业务活动开展日常风险监测,并对风险事件进行预警、分析及应对;
3.负责各业务领域内财经相关重点事项与高风险业务场景(资金管理、对外投资、重大固定资产投资、成本预算管理、税务管理、关联交易、会计核算等)开展内控专项,识别业务问题缺陷,推动整改闭环;
4.负责监督财经领域对发现问题进行横向排查及整改闭环,保证问题缺陷彻查及整改措施有效落地;
5.负责开展各业务领域内财经相关流程前置评估工作,推动流程关键控制点(KCP)的识别和完善。
1、会计学、财务管理、审计等财会类相关专业背景优先
2、四年以上大型企业审计、内控相关工作经验
3、持有CPA、ACCA、中级会计职称者优先
4、责任心强,工作耐心细致
5、优秀的独立分析和解决问题能力,逻辑性强
6、良好的沟通能力、跨部门合作能力