岗位描述
工作内容
1. 根据法律法规、制度要求以及业务发展需要,组织实施各项业务内部稽核检查,针对检查发现提出改进建议,拟写检查报告并督促问题整改;
2. 根据法律法规、制度等要求,开展有关人员的离任/履职审计;
3. 与外部中介机构沟通协调,配合各类外部审计、评估等专项项目;
4. 完成其他合规管理相关工作,并根据要求制作相关材料。
任职条件
1. 硕士及以上教育背景,经济金融、会计审计、法律、数学、电子信息相关专业;
2. 有审计、内控相关实习经验者优先;
3. 具备较强的逻辑思维能力、学习能力、分析判断能力、沟通表达能力;
4. 工作积极主动、认真细致,有强烈的责任心及团队合作精神,具有良好的英语表达能力和应用能力。