岗位描述
岗位职责
1.根据审计项目安排,开展各类审计工作,按照审计工作方案实施审计程序,编制审计底稿,撰写审计报告并督导审计发现问题整改;
2.收集、关注公司下属单位存在的风险信息,为拟定公司审计工作计划提供支持;
3.开展内部控制制度有效性测试并督导内控测试问题整改,协助修订内控手册;
4.完成集团和公司交办的其它审计工作;完成部门内其他科室、公司内其他部门的协同工作。
任职要求
1.本科及以上学历,财会类、审计学等相关专业;
2.学习成绩优异、专业基础扎实,通过大学英语四级(CET4)考试(成绩在425分及以上);
3.了解开展内部审计工作所需要的专业技能及审计方法,了解企业运营、财务、法律等相关专业知识,了解制造业企业生产经营模式和上市公司治理规范;
4.熟练使用Office等办公软件,具备基础的数智化审计能力;
5.具备良好的沟通表达和组织协调能力,团结协作,作风正派;
6.能够根据项目需要,适应短期出差;
7.持有CPA、CIA、ACCA等证书者优先。
专业要求
财会类、审计学等相关专业