岗位描述
岗位职责:
1.按照公司内部审计相关制度、流程与标准化文件开展相关工作,并协助指导、检查和监督制度流程执行情况;
2.制订公司审计工作计划,组织开展公司内部审计及监督审计整改相关工作;协助上级产权单位相关审计工作;
3.根据需要组织开展公司专项审计工作,对审计中发现的问题进行提示、建议、预警或提交相关报告,包括不限于审计方案编制、审计程序的实施、审计报告的编撰等,并跟进审计整改;
4.协助开展公司投资项目审计及后评价工作,并配合上级产权单位对公司投资项目的审计及后评价相关工作;
5.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、工程管理、造价管理等相关专业。
2.遵纪守法,诚信廉洁,勤勉敬业,团结合作,职业素养好。
3.熟悉财务管理、工程管理、质量管理等基本专业知识,具有扎实的专业基础和能力。