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职能部门-内审经理-杭州

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岗位描述

岗位职责
1、 独立带队开展审计项目,把控审计项目质量及进度,确保审计工作的准确与及时性;
2、 根据业务流程评估风险,制定审计计划,使用有效的审计方法,执行审计程序,收集整理审计证据,编制审计报告及审计底稿,并对报告内容进行汇报沟通;
3、 对审计过程中发现的问题需进行深度剖析,明确问题产生的根源、影响范围及潜在风险,审计发现依据充分,审计底稿规范清晰,审计报告表述准确,并提出切实可行的改进建议;作为项目负责人时,需对组员的程序、底稿及报告内容进行审核指导;
4、 审计过程阶段与被审计业务相关人员充分沟通,落实审计发现;在审计沟通阶段,与被审计业务相关管理人员沟通审计结果,促进审计整改;
5、 根据审计项目及经验沉淀,编制典型审计案例,并在团队内进行分享;
6、 领导交办的其他工作。

岗位要求
1、 大学本科及以上学历,财经、工程、管理、IT等相关专业;
2、 5年及以上大中型企业、知名会计师事务所或专业机构审计经验,有工程管理审计项目及结算审计经验的优先;
3、 熟悉采购、销售、工程结算等主要业务的流程,独立开展过采购项目审计;
4、 具备较强的逻辑思维能力、沟通能力、学习能力、文字表达能力、工作责任心;
5、 具备良好的职业道德与操守,并熟悉财务会计、审计、法律等相关专业知识和政策法规;
6、 具备一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
7、 具备从业资格证明,如CPA、CIA、造价师等证书的优先。

财务方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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