岗位描述
工作职责:
1. 协助开展公司财务内部控制体系的建设;
2. 参与财务制度、流程的合规性检查与风险排查;
3. 参与内部审计、专项检查及整改跟踪;
4. 领导安排的其他相关工作。
任职资格:
1.研究生及以上学历,财会、审计相关专业,中共党员优先;
2.有国企/央企财务内控或内部审计实习经验者优先;
3.严谨细致,具备风险敏感度;
4.逻辑清晰,具备数据分析与报告撰写能力、良好的沟通协调、协作能力。
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工作职责:
1. 协助开展公司财务内部控制体系的建设;
2. 参与财务制度、流程的合规性检查与风险排查;
3. 参与内部审计、专项检查及整改跟踪;
4. 领导安排的其他相关工作。
任职资格:
1.研究生及以上学历,财会、审计相关专业,中共党员优先;
2.有国企/央企财务内控或内部审计实习经验者优先;
3.严谨细致,具备风险敏感度;
4.逻辑清晰,具备数据分析与报告撰写能力、良好的沟通协调、协作能力。
先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。