岗位描述
工作职责
1. 搭建并优化公司内控与反舞弊审计制度、流程及风控框架。
2. 独立执行全业务内控审计,出具整改方案并监督闭环。
3. 受理舞弊举报,开展调查、取证并出具专项报告。
4. 基于业务逻辑进行事前风险评估,提供审计建议。
5. 协同法务、业务等部门推动整改,定期向管理层汇报。
工作要求
1. 本科及以上,财会、审计、经济法等相关专业,有注会证CPA优先。
2. 2-3年审计经验,有会计事务所和企业内审经历优先。
3. 具备体系搭建能力,能独立撰写制度与流程;熟悉企业运营全链路逻辑。
4. 逻辑严密,擅长数据分析与调查访谈;原则性强,能适应短期出差。
专业要求
财会、审计、经济法等相关专业