岗位描述
岗位职责
1.负责执行集团及本单位内部审计制度,开展公司审计制度建设,监督业务合规性,识别操作风险、市场风险及信用风险;
2.结合实际开展信贷资产质量、贷后管理等专项审计,对投资项目进行全生命周期审计;
3.定期评估内控制度有效性,跟踪监管政策更新,确保业务开展符合最新合规要求;
4.参与数字化审计工具开发,提升非现场监测能力;
5.承办领导交办的其他工作。
岗位要求
1. 硕士研究生及以上学历,工商管理类、经济学类、金融学类等相关专业,具备CPA、CIA、初级会计师及以上专业资格证书者优先;
2. 熟悉国家审计、金融监管相关法律法规及政策,了解企业内部控制、风险管理、财务审计及投融资审计全流程;
3. 具备良好的逻辑思维、沟通协调与问题解决能力,有审计、会计相关实习经验、校园项目经验者优先。