岗位描述
职位职责 :
1、在董事会的指导下,负责制订年度工作计划,并组织实施,负责部门的年度工作总结。
2、负责建立健全内审规章制度及流程
3、负责组织日常的审计业务工作、包括财务及相关核算单位的审计、部分人员的经济责任审计、专项审计等
4、负责组织公司及子公司的内控工作,包括内控体系的建立与建设、内控体系的维护与考核、年度自评工作等
5、负责监督和督促下属的工作进度,并向上级反馈工作成果。指导下属的业务,培养部门的业务培训
任职要求 :
资格证书:财务审计背景、注册会计师(CPA)优先,持有国际注册内部审计师(CIA)
工作经验:审计和财务工作经历10年以上,有上市公司或大型企业相同职位工作经验,有大型会计师事务所工作经验优先。
语言要求:英语可做工作语言
技能要求:熟悉制造型企业的运作及流程、企业内部控制制度、内部审计制度和规范;熟练掌握财务、审计知识。熟练操作ERP等办公软件