岗位描述
1、每月按结账要求,及时准确完成应付模块结账,涉及但不限于暂估核对、银行账核对、寄售数据核对等;
2、每月定期发送供应商对账单,收到供应商开具增值税发票后,在系统匹票入账,确立应付账款;
3、每月安排供应商到期货款支付,提交审批及核销应付账款,收集付款资料;
4、复核增值税发票,整理并登记提供给税务会计抵扣认证;
5、核对关联公司交易数据,及时准确填写关联方往来报表;
6、配合完成审计事宜,季度定期编制应付账款、采购材料分析等报表,并提供审计抽凭单证资料;
7、与应收确认并跟进应收应付互抵、关联公司间代收代付事宜;
8、定期核查、清理长期未开票交易记录及长期未支付应付账款记录,确保应付数据准确;
9、每月按时完成应付模块凭证打印及装订。