岗位描述
岗位职责
1、按照部门分工计划,做好各项内部审计、专项检查工作,完善审计程序和审计底稿,撰写审计检查报告,并做好审计整改事项的跟踪复查;
2、负责做好审计、监管项目资料的分类、整理、归档等工作;
3、协助做好专项审计调查、合规检查工作;
4、协助做好有关内部控制工作,起草、修订相关管理制度标准,监控、评价制度执行的有效性:
5、协助做好集团各采购项目招投标现场评标议标、会议纪要等监督管理工作;
6、协助做好集团各单位项目内部验收监督管理工作;配合集团外部审计监管工作。
岗位要求
1、本科会计学、硕士会计、审计、管理类,复合专业优先;
2、英语口语良好。