岗位描述
岗位职责
1.负责依据公司风控中心发展规划,制定具体的实施计划、项目安排与费用预算,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督、推动计划执行。
2.负责制定并完善公司内部审计、纪检监察相关制度、标准和流程,不断提升内控审计部工作过程及成果的标准化、专业度。
3.以经营为导向,结合公司管理要求,组织实施对集团公司、本公司及其分支机构、关联公司的内部控制、财务核算、经营活动等审计与监察工作,及时识别内部管理问题并向公司管理层汇报、揭示。
4.主导追踪内部审计、纪检监察报告发现问题的改进情况,督促业务部门及分支机构按期完成问题整改工作,促进提升公司问题追踪完成率、整改完成率,避免问题的持续发生以及负面影响的持续升级。
5.负责完善审计信息化建设,推动内控审计部各类作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。
6.负责本组织所辖范围内的人员推荐、工作分配和调整、考勤管理、绩效管理、培训发展、员工关系、梯队建设和人效提升。
7.每周、每月定期向风控中心负责人陈述当月工作报告,并对工作问题做检讨、分析,并整改落实。
8.完成上级交办的其它工作。
岗位要求
1. 审计、会计、财务等相关专业本科及以上学历,6 年以上内部审计或上市公司审计工作经验。
2. 精通审计准则、企业会计准则及上市公司监管法规,熟悉内控规范与风险管理框架。
3. 能独立执行审计程序、识别内控缺陷并出具审计报告,具备舞弊排查及专项审计能力。
4. 熟练使用 Excel 及主流 ERP 系统,具备审计数据分析能力,有 IT 审计经验者优先。
5. 具有 CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先,持有 CISA、FRM 者优先。
6. 原则性强、客观公正,具备良好的职业操守、逻辑思维及跨部门沟通协调能力,能适应出差。