岗位描述
岗位职责
1、负责公司内部控制体系的建立、完善与持续优化,梳理并规范关键业务流程;
2、主导业务流程诊断与优化项目,识别运营风险,提出改进建议并推动落地;
3、开展内部控制评价与监督,确保各项制度有效执行,降低运营风险与成本;
4、协同财务、审计及业务部门,推动内控措施与业务开展有效结合;
5、开展专项审计或调研,对潜在风险进行预警与分析;
6、完成内控相关培训与宣导,提升全员风险与控制意识;
7、支持短中期出差任务,完成公司交办的其他内控相关工作。
岗位要求
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业优先;
2.具有1年以上内部审计、事务所审计相关工作经验,或审计学专业优先;
3.具备内控、内审或事务所外审实习经验优先;
4.拥有问题识别、问题分析和数据分析能力,思维敏捷,能够举一反三,思考、分析能多维度开展;
5.具备高度的责任心和敬业精神,严格遵守职业道德和保密规定。