岗位描述
岗位职责
职责描述:
1. 审核采购付款申请,核对采购合同和管理进项发票;
2. 负责报销单据的审核和申请付款,确保票据合规、流程完整、费用归集准确;
3. 完善公司的报销制度,推进报销流程的建设;
4. 负责使用权资产和报销凭证的录入;
5. 定期核对业务模块和总账模块的一致性,清理呆滞账务;
6. 开展费用分析,识别报销中存在的问题;
7. 完成上级领导安排的其他工作。
岗位要求
岗位要求:
1. 统招本科以上学历,财务相关专业,要求持有初级会计职称;
2. 具有2年以上财务相关工作经验;
3. 熟练使用Excel、Word等办公软件,具有一定的数据分析能力;
4. 熟练使用金蝶、用友等相关财务软件;
5. 有一定的抗压能力,热爱会计的工作;
6. 工作细致、积极向上,具有良好的沟通能力和独立工作能力;
7. 具有制造业工作经验优先录用。