岗位描述
岗位职责
1. 会计政策与核算规则管理
负责公司重大会计政策的制定、定期复核与持续优化,对需要结会计准则与企业实际情况进行细化的业务场景,做出专业判断并明确公司核算立场与操作标准
建立关键会计判断事项的年度复核机制,确保所依赖的假设、参数、估计方法始终具备充分依据且可验证
新准则或新解释发布后,牵头完成对公司业务的全面影响评估及落地实施方案设计
2. 复杂业务场景的会计方案设计
针对新业务模式、新型交易结构等业务,快速出具会计处理合规性意见与核算方案
方案设计时同步配套业务端操作指引、内控审批节点、备查资料标准清单,确保方案从“纸面”到“落地”完整闭环
在合规的前提下,为业务部门提供可行的替代路径与操作建议
3. 内控建设与风险预警
撰写并持续优化相关财务内控制度,系统识别会计政策执行层面的合规风险、审计风险与披露风险,建立风险预警清单与定期排查机制
配合内审、外审工作,对重点领域提供专业判断支持与风险研判
推动财务内控制度在政策变更、规则执行、系统落地等环节的闭环管理
4. 积极响应并高质量完成上级交办的其他临时性、专项性工作
任职要求
学历专业:本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业,持有CPA或同等专业资格证书
工作经验:10年以上财务/审计相关工作经验,有四大会计师事务所审计经验者优先,有大型制造业、科技型企业或互联网大厂财务COE或财务政策管理经验者优先
专业技能:精通财经法规、税收政策及会计准则;具备建设财务控制体系、制定财务制度的能力
综合素质:逻辑严谨,风险敏感度高;抗压能力强;具备跨部门影响力,能有效协调多方利益相关方推动共识
工具与办公技能:熟练使用办公软件及财务管理软件,具备较强的数据分析、项目推动能力