岗位描述
岗位职责
1、 协助开展内部审计、专项审计、流程稽核工作,覆盖财务、采购、供应链、费用、内控等业务模块。
2、 整理审计底稿、凭证资料、台账及相关档案,协助完成审计取证、数据核对、问题汇总。
3、 跟进业务流程合规性检查,识别流程漏洞、风险点,协助输出审计报告、整改建议及跟进整改落地。
4、 协助梳理公司内控制度、业务流程,推动制度标准化、规范化落地。
5、 完成部门交办的审计调研、数据分析、案例汇总及其他专项工作。
岗位要求
1、 27届本科及以上学历,审计、会计、财务、税务、经管类、法学等相关专业优先。
2、熟悉基础财务、内控、审计逻辑,熟练使用Excel,具备基础数据整理与分析能力。
3、逻辑清晰、原则性强、细心严谨,具备良好的沟通协调、复盘总结与执行力。
4、 具备较强的风险意识、合规意识,职业素养端正,能接受阶段性出差/外勤(根据岗位情况)。
5、有事务所、企业内审、财务实习经验,或备考CPA/ACCA者优先。