岗位描述
工作内容
1、制度与审计计划:参与制定并持续修订内部审计制度,参与编制年度审计计划并报批;
2、审计项目实施:按程序开展所属单位及重大经济事项审计,出具报告并归档;
3、内部审计整改跟踪:督促内部审计发现问题整改,审核整改结果,实施后续审计;对上级单位审计发现问题督促整改,及时收集整改证据,按要求上报销号申请;
4、责任追究及投资后评价:承担违规经营投资责任追究、投资项目后评价工作;
5、推动和发展数字化审计工作;
6、其他事项:完成领导交办的其他工作等。
任职条件
1、必备会计、审计专业基础知识;
2、熟练使用财务软件、办公软件;有计算机专业基础,具备人工智能、数据处理、信息系统方面的知识储备,具有较强的数字分析能力;
3、良好的公文写作与处理能力;
4、具备良好的沟通协调能力;
5、有敬业精神和较强的责任心,服从工作安排。