岗位描述
岗位职责:
1、参与业务专项审计、经济责任审计等各类审计项目,根据审计方案执行审计程序,发现潜在风险与违规事项,收集审计证据;
2、整理编制审计工作底稿,记录审计发现问题并提出审计建议,协助撰写审计报告初稿,对被审计单位提出具有建设性的审计意见;
3、协助跟踪审计发现问题及审计意见的整改落实情况,督促被审计单位按时完成整改并反馈;
4、负责审计资料的收集、整理、归档工作。
任职要求:
1、2027届本科及以上学历毕业生;
2、专业不限,审计学、会计学、财务管理、法学等相关专业优先;
3、核心能力:具备良好的逻辑推理能力、数据分析能力和风险识别能力。细心严谨、文字表达通顺,善于沟通协作、推进事项落地;
4、职业素养:正直诚信、严守保密纪律,责任心强,抗压好学,适应性强,能较快的理解业务,愿意深耕内审领域。