岗位描述
工作内容
1.开展财务复核工作,负责费用、付款、往来账务审核。
2.协助完成结账、财务报表编制及预算执行分析,配合集团内外各类审计、巡察的财务资料对接。
3.落实首席合规官部署的公司合规风控相关工作,覆盖全业务条线,开展风险识别、评估,动态维护公司风险清单。
4.组织开展公司内控合规自查与专项检查, 对公司各类业务合同开展合规风控审核,督促各业务部门完成风险整改,形成检查及整改台账;起草合规自查、风险评估等专项报告。
5.协助搭建、修订公司合规、内控制度体系,跟踪政策法规更新,开展内部合规培训与风险提示。
6.完成领导交办的其他工作。
任职条件
1.大学本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学、税务、金融学、工商管理等相关专业。
2.具备会计、财务管理等相关理论基础,熟悉企业会计准则及基本税法知识。
3.了解企业合规、内控与风险管理的基本框架和运行机制,能够结合公司实际业务,协助建立和优化相关制度与流程。
4.品行端正,作风严谨,原则性强;具备良好的学习能力,拥有较为优秀的逻辑思维与问题分析能力,文字功底扎实,能独立撰写制度、报告等正式文书;具有良好的跨部门沟通协调能力和团队协作意识;责任心强,主动积极,自我驱动,能承受一定工作压力,愿与企业共同成长。