岗位描述
工作职责
1、协助制定和健全内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
2、开展面向业务的审计活动,输出真实、准确的审计报告,并推动业务部门落实优化改进措施;同时在审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为,健全反舞弊机制;
3、审视业务运作的流程效率,组织对流程的优化,推进和完善公司的流程管理体系。
4、熟练的带队开展各种项目,并进行有效的人员激励和管理。
工作要求
1、本科及以上学历,审计专业优先;
2、五年及以上大中型企业内部审计相关工作经验,有采购、供应链、IT审计、舞弊稽查、销售管理经历者优先;
3、有CISA、CIA证书者优先;
4、熟悉业务,学习能力强,沟通能力突出,逻辑思维严密,具备良好的项目管理能力;
5、具备优秀的责任心、进取意识及职业化精神。