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审计管理-审计部

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岗位描述

【工作职责】
1、制定公司审计业务进度与质量控制规则及流程;
2、推进实施审计方案及审计报告的质量控制,提出审计质效提升建议;
3、推动审计项目进度与质量评价体系建设、完善与运行;
4、参加新业务的审计调研,研究并推广新业务、新领域的审计方法和工具;
5、负责与内审协会等对外联系、知识库管理等内部审计综合性事务;
6、根据业务需要,指导各分子公司建立健全内部审计体制机制;
7、负责公司审计体系的整体规划与建设,推动审计制度、标准及流程的统一与完善,提升审计工作的系统性与协同性;
8、负责审计发现问题的整改跟踪与责任追究工作,推动审计结果运用,促进管理改进与风险防范。

【任职要求】
基本条件:
年龄40岁及以下,第一学历为本科及以上学历,具有三年及以上相关从业经验,并符合岗位任职标准与要求,身体状况良好。
专业要求:
1、审计类、管理类、会计类专业;
2、熟悉公司法、审计法、会计法、中国内部审计准则等相关法律知识;
3、熟悉新业务、新业态组织发展模式,了解企业战略及事业计划;
4、具有良好的沟通协调能力与较强的写作和文字表达能力。
技能要求:
CET-6、TOEIC550分及以上,或其它同类能力测试相当水平(包括英语、法语和日语等语种)。

财务方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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