岗位描述
岗位职责
1、协助建立和健全企业内部控制体系,开展相应的制度和流程梳理和优化;
2、协助开展各部门内控合规性检查,制定问题整改方案,跟进监督落实;
3、协助开展公司风控体系建设工作,完善风险预警机制,协助责任部门有效防范风险,提高公司的风险控制水平;
4、配合审计等中介机构完成对公司内控制度的鉴证工作及后续整改、完善工作;
5、 定期审视公司层面和各业务循环层面的内部控制制度、流程的有效性,及时与上级领导进行内控有效性及风险的沟通与讨论;
岗位要求
1、本科及以上学历,会计、审计、金融等相关专业;
2、具有3年以上内控、审计等相关工作经验,有快消品、制造业上市公司工作经验者优先;
3、具备很好的逻辑思维能力、风险识别能力、独立思考判断能力等,能独立完成内控专项调研工作;
4、具备较强的沟通协调能力、勤思考善学习、有创新意识和团队合作精神;