岗位描述
岗位职责
严格按照公司财务制度要求,审核费用报销、借还款等各类单据,保证准确合法、手续完整、单据齐全;
负责员工日常报销等各类费用单据入账及原始凭证整理工作;
负责根据银行流水完成付款凭证入账工作;
负责分析异常费用变动原因,并跟业务沟通异常费用管控对策;
认真完成领导交代的临时性工作。
任职要求:
财务相关专业统招本科以上学历。
熟练使用用友/金蝶、Excel、Word、PPT等办公软件;
具备较强的沟通、协调能力,能快速适应环境和融入团队;
具备较强的学习能力、较强的应变性及抗压性;
乐观、自信、坚韧、有责任心、有担当。