岗位描述
岗位职责
1. 负责公司内部审计计划的制定与实施,覆盖财务、运营、合规及IT系统等关键领域;
2. 开展风险评估与内控有效性测试,识别流程缺陷与管理漏洞,提出具备可操作性的改进建议;
3. 组织采购、销售、资金管理等专项审计项目,编制审计报告并跟踪整改落实情况;
4. 参与内控制度体系建设与优化,推动关键控制点嵌入业务流程;
5. 配合外部审计机构完成年度审计工作,提供所需资料并协调内外部沟通。
岗位要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;
2. 具备严谨细致的工作作风和较强的原则性,能够独立开展数据分析与逻辑推理;
3. 具备良好的沟通协调能力与持续学习能力;
4. 已通过CPA考试中的会计、审计科目,或已取得CIA资格认证者优先。